5月23日下午,党委副书记、校长孟东方在综合办公楼416会议室主持召开内部审计工作联席会议,推进和督查学校内部审计工作。
会议听取了审计处关于内部审计信息化系统建设情况汇报、关于2023年度国内合作办学项目内部控制专项审计工作开展情况汇报,研究了2024年处级领导干部经责审计工作方案。
孟东方肯定了近年来学校内部审计工作取得的成绩,并指出,要进一步加强机制建设,总结经验,提升学校内部审计工作能力和水平,促进内部审计工作提质增效,切实发挥好审计监督作用,更好地为学校高质量发展保驾护航。他强调,一要坚持一体推进,紧紧围绕党中央重大决策部署和学校中心工作,将审计与政治巡察、纪律监督相结合,加强联动,形成合力,确保审计发现问题整改落实到位。二要坚持制度立审,建立内部审计工作联席会议制度,修订完善一系列内部审计制度,内部审计工作更加专业、规范、有序。三要坚持应审尽审,开展全过程工程审计,开展全员干部经济责任审计,逐单位开展财务收支审计,逐领域开展内部控制审计,关键领域、重大事项重点审,审计监督的范围实现全覆盖。四要坚持探索创新,开展大型工程项目结算复审,创新审计方式,促进审计工作质效提升。五要强化结果运用,加强审计结果及整改情况的综合运用,将审计结果以及整改情况作为发展决策和年度考核、干部奖惩的重要参考,进一步激发事业发展活力。
学校审计处、组织部、党政办公室(巡察办公室)、纪检监察室、教师工作部(人事处、人才工作办公室)、财务处负责人参加会议。